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双击主界面目录树中的【采购对账单】或导航界面中的【采购对账单】进入功能界面 ![](https://img.kancloud.cn/7d/27/7d2789ae8d8553db68fce42fccc8c87e_1269x662.png) 注意: 1\. 对帐单已经转采购发票,不允许反审核。 2\. 单价不允许为0。 3\. “对账日期”必须选择在“入库开始日期”和“结束日期”的月份内 操作说明:如上图,点击新增,选择对应供应商编号带出对账明细,然后选择在费用明细页面选择项目费用。 特殊按钮:【转发票维护】跳转到应付账款发票维护界面。 业务关联:【发票维护】