## **简介**
* 动态方案是以费用类型为基础的一组控制策略组合。比如 差旅费+按月+按部门+强控、会议费+按季+按部门+弱控。
* 控制策略包括:费用类型、预算周期、单位/部门/项目/人员、预算存在时的处理策略、预算不存在时的处理策略
* 控制强度包括:强控、弱控、不控。
*****
* 支持集团下各单位设置独立的预算方案,也可为单个部门设定个性化的预算方案。
* 支持按企业行政组织方式进行预算管控,即【公司年度预算方案】,也可以按独立项目预算的方式进行管控,即【项目独立预算方案】。
## **方案内容**

【费用类型】:从预算方案中选择需要设置劢态预算的费用类型。
【预算周期】:根据选择的费用类型自动带出。
【维度类型】:根据选择的费用类型自动带出。
【维度信息】:选择需要生成动态预算的维度信息。可以多选输入。也可以通过 EXCEL 导入。
【影响期别】:设置动态预算生成的数据是影响本期预算,还是影响下期预算。
【执行方式】:选择该方案是按期自劢生成预算,还是需要每个期间手动执行生成预算,手动
执行的方案不会自动执行。
【执行周期】:每天、每月、每季、每半年、每年。设置动态预算任务多久执行一次。
【执行时间】:设置动态预算的执行时间。根据自身实际业务情况选择时间。设置的执行时间
期间,需要保证 OA 服务正常运行。
【产生状态】:设置动态预算生成的预算和调整数据的状态,未审核需要再单独审核、已审核
直接可以使用
【预算已存在时(已审)】:执行时若已经有一笔这样的预算已经通过审核,那么选择这种情况下执行得到的预算是作为调整还是不处理。
【预算已存在时(未审)】:执行时若已经有一笔这样的预算在待审核状态,俺么选择这种情情况下执行得到的预算是覆盖还未审核的那笔预算或者不处理。
【计算公式】:双击选择劢态元素迚行劢态预算计算公式的设置,在高级公式设置中可以增加
多个条件,对每种条件分别设置运算公式。
1)动态指标统计周期=跟方案的执行周期≤费用预算周期;
2)劢态指标如设置有统计口径,则口径类型须不预算费用的口径类型一致;
3)指标叏值方式提供叏本期值和叏上期值两种。
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