* 配置
采购类型设置和采购退货类型设置
(1)采购类型设置
点击“新增”进行设置

(2)采购退货类型设置
点击“新增”进行设置

* 采购订单
主要步骤:录入采购单位->录入商品->录入数量->录入采购单价->仓库->本次付款->采购类型->保存或保存并新增

* 采购订单记录
所有的采购订单都在里面;采购订单被审核之后就可以生成购货单

* 购货单
主要步骤:录入购货单位->录入商品->录入数量->录入购货单价->仓库->本次付款->结算账户->保存或保存并新增

可通过采购订单生成,也可以新建;采购单审核入库时,仓库的库存会增加相应数量
在“购货单位”后面的框中录入供应商名称,对已存在的供应商,系统自动过滤出来供选择;对不存在的供应商,可点击下拉箭头,打开“新增供应商”可新增。
在“商品”下面的空白字段中录入输入商品编号,规格型号或名称,对已存在的货品,系统自动过滤供选择,不存在的商品,可打开“新增商品”网页框新增。
在商品设置里设置折扣金额,折扣金额会自动带入,没有设置可以自己手动设置
结算账户:将单据上“本次付款”中的金额统计到具体的账户;点击“多账户”,可录入多个结算账户进行付款。
* 购货单记录
所有的购货单都在此列表页;未审核的购货可以点击“审核”按钮进行审核,也可以点击“反审核”按钮进行反审核

* 采购退货单
主要步骤:录入购货单位->录入商品->录入数量->录入购货单价->仓库->本次退款->结算账户->保存或保存并新增

填写本次退款金额后,本次付款自动计算,退款状态改变成部分退款
* 采购退货单记录
采购退货单的所有订单都显示在此列表页,审核之后可进行核销的操作

