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# 期末结账 在本期所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下一期间的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,系统才能进入下一期间。单击【结账】,如下图所示: ![](https://box.kancloud.cn/6e0f0f45c0e64faa3b848e8d9cabfa53_1024x738.png) 系统就结完账了,自动进入下一个会计期间了 需要您注意的是结账之前一定要把本期所有的账务处理完,例如计提折旧,结转损益等, 如果您在结账之前没有结账损益,系统就自动提示您本期还没有结转损益,但是本期有没有计提折旧系统不会提示,需要您在结账前去主动查看下![](https://box.kancloud.cn/a2087555a687d09d6d73c23c70bcd250_1024x738.png) 除此之外,必须所有的凭证审核完成后,才可以进行结账,如果您还有凭证没有审核,系统会提示您“本期存在未审核凭证,请审核后再进行结账操作!” 在结账后,如果您认为所做的结账操作不合适,或者上期的账务还未处理完,可以单击【反结账】,进行反结账处理。单击反结账之后系统进入了上一期间,您还需要单击【反审核】才能进行未完的账务处理 ![](https://box.kancloud.cn/71fcc5e354b3a8b79aaacb5445bc6d35_1024x738.png) 如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间,则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结账。在进行年结时要特别慎重。 年结时,需要先结转本年利润,点击期末结账界面的”结转本年利润“按钮,会生成一张凭证。 ![](https://box.kancloud.cn/4c080b34c573d70f116601e253e34fc0_1024x738.png) ![](https://box.kancloud.cn/f1a7cf0d8e5609a0c4b5f334d7c1ed3b_1024x738.png) 年结后,上一年度的账套名称会自动加上结账那一年的年份加“年结”,如果想要看到已经年结的这个账套的相关资料,可在系统初始界面单击账套名称时选择已经结账的账套,如下图: ![](https://box.kancloud.cn/58ae878ce6c15b41fcdfa39e460a4052_1024x738.png) 进入已经年结的账套还可以查看相关资料,还可以进行反结账,反结账之后还可以重新录入凭证,然后再结账,此时再次年结之后进入了下一个年度账套,与之前第一次年结新的下一年的账套没有联系,如果您第一次已经在新账套里录入过凭证,此时还需要在第二次这个年结后新的下年的账套里录入这些凭证